审计处
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审计公示
2024-03-25 09:42   审计处

根据2024年度审计项目计划,经学校研究,从即日起,济宁学院审计处会同济宁科元有限责任会计师事务所组成审计组,对教务处(教师教学发展中心、招生工作办公室)、音乐学院、体育学院、原数学与计算机应用技术学院、原物理科学与智能工程学院、原产业学院、初等教育学院、教育培训学院(继续教育学院)等8个单位2021年1月1日至2023年12月31日的财务收支情况进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸调查相关单位。为保证审计质量,加强审计项目管理,现公示如下:

一、审计组成员

审计组组长:冯晶

审计组副组长:高静

审计组成员:王斌、马福弘、赵文文、刘春华、田文亚

二、审计内容

财务收支事项的真实、合规和效益情况;会计报表、会计账簿和会计凭证的真实、完整和合规情况;内部管理控制情况等。

三、审计纪律

审计组成员必须严格遵守审计工作纪律:

(一)严禁接受被审计单位或个人的请托,干扰审计工作。

(二)严禁说假话,虚报截留审计成果,隐瞒重要审计情况。

(三)严禁以审计成果进行交易,向被审计单位和个人提出与审计工作无关的要求,谋取个人私利。

(四)严禁接受被审计单位和其他有关单位安排的宴请和其他消费娱乐活动。

(五)严禁泄露审计工作秘密(审计结果、审计结论、审计决定涉及的内容)、被审计单位的商业秘密和个人隐私。

审计组欢迎全校师生如实反映与审计内容相关情况,提出意见和建议,并对审计工作和审计人员执行纪律情况予以监督。

审计处联系电话:3196053

审计处邮箱:jnxyshenjichu@163.com

济宁学院审计处

2024年3月18日

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