为深入贯彻落实山东省财政厅、教育厅关于内部控制建设和评价相关工作要求,规范学校经济业务活动,提升内部治理水平,济宁学院审计处扎实开展了内部控制评价工作,出台了《济宁学院内部控制评价暂行办法》,完成了学校2025年内部控制评价工作。

3月12日,审计处处长冯晶主持召开内部控制评价专题会议。冯晶指出,当前学校正处于应用型转型攻坚、高质量发展的关键阶段,内部控制建设是提升治理效能的重要抓手,要组织实施好本次内部控制评价工作,依据评价指标,客观反应学校内部控制建设情况,促进完善内部控制体系、筑牢风险防线。会议系统学习了中共中央办公厅国务院办公厅《关于进一步加强财会监督工作的意见》(中办发〔2023〕4号)、财政部《行政事业单位内部控制评价办法》(财会〔2025〕24号)等文件,围绕政策解读、内控评价的重点难点、工作流程、操作规范及精准识别问题等展开了深入交流,明确了工作思路、细化了工作举措,为本次内控评价的顺利开展奠定了坚实基础。
3月20日,完成了学校2025年内部控制评价报告,围绕学校组织层面建设、重点业务、关键环节和重要岗位等进行了评价,依据省财政厅、教育厅设置的评价指标进行了赋分,通过系统性梳理,揭示了存在的主要问题,提出了改进建议,持续推动健全完善学校现代化治理体系,为学校转型攻坚、高质量发展提供了有力保障。
(撰稿:马福弘 摄影:赵文文 审核:冯晶)