根据院长办公会关于推进开展对二级单位财务审计工作的要求和二级单位财务审计工作计划,从即日起,济宁学院审计处委托山东舜天信诚会计师事务所有限公司对学院纪委(监察处)、办公室、招生与就业指导处、学生工作处、安全保卫处、工会、经济与管理系、外国语系、数学系、计算机科学系、大学外语教学部、信息管理中心2014年1月 1日至2016年12月 31日的财务收支情况进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸调查相关单位。为保证审计质量,加强对审计人员的管理,现公示如下:
一、审计组成员
审计组组长: 曹便灵
审计组成员: 刘凤霞、张冬冬、张祥伟
审计处监督员:王斌
二、审计内容
财务收支事项的真实、合规和效益情况;会计报表、会计账簿和会计凭证的真实、完整和合规情况;内部管理和控制情况;固定资产管理和增减变动情况。
三、审计纪律
审计组成员必须严格遵守审计工作纪律:
(一)严禁接受被审计单位或个人的请托,干扰审计工作。
(二)严禁说假话,虚报截留审计成果,隐瞒重要审计情况。
(三)严禁以审计成果进行交易,向被审计单位和个人提出与审计工作无关的要求,谋取个人私利。
(四)严禁接受被审计单位和其他有关单位安排的宴请和其他消费娱乐活动。
(五)严禁泄露审计工作秘密(审计结果、审计结论、审计决定涉及的内容)、被审计单位的商业秘密和个人隐私。
审计组欢迎全院师生如实反映与审计内容相关情况,提出意见和建议,并对审计工作和审计人员执行纪律情况予以监督。
审计组联系电话:15866060930
审计组邮箱:cpacbl@126.com
审计处联系电话:3196053
审计处邮箱:287759330@qq.com
济宁学院审计处
2017年5月23日