根据济宁学院院长办公会关于推进开展对二级单位财务审计工作的要求和2019年度审计项目计划,从即日起,济宁学院审计处会同济宁鼎承会计师事务所(普通合伙)组成审计组对学院人事处(教师工作部)、国际交流合作处、中文系、物理与信息工程系、生命科学与工程系、化学与化工系、音乐系、体育系、初等教育学院、学前教育学院等10个单位2017年1月1日至2018年12月31日的财务收支情况进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸调查相关单位。为保证审计质量,加强对审计人员的管理,现公告如下:
一、审计组成员
审计组组长:刘德胜
审计组副组长:李效民
审计组成员:王斌、马福弘、蔚国锋、张爽爽、胡元芃
二、审计内容
财务收支事项的真实、合规和效益情况;会计报表、会计账簿和会计凭证的真实、完整和合规情况;内部管理控制情况;固定资产管理和增减变动情况。
三、审计纪律
审计组成员必须严格遵守审计工作纪律:
(一)严禁接受被审计单位或个人的请托,干扰审计工作。
(二)严禁说假话,虚报截留审计成果,隐瞒重要审计情况。
(三)严禁以审计成果进行交易,向被审计单位和个人提出与审计工作无关的要求,谋取个人私利。
(四)严禁接受被审计单位和其他有关单位安排的宴请和其他消费娱乐活动。
(五)严禁泄露审计工作秘密(审计结果、审计结论、审计决定涉及的内容)、被审计单位的商业秘密和个人隐私。
审计组欢迎全院师生如实反映与审计内容相关情况,提出意见和建议,并对审计工作和审计人员执行纪律情况予以监督。
审计组联系电话:13954728599;13953773399
审计组邮箱:y3399@126.com
审计处联系电话:3196053
审计处邮箱:jnxyshenjichu@163.com
济宁学院审计处
2019年3月14日