根据院长办公会关于推进开展对二级单位财务审计工作的要求和2019年度审计项目计划,从即日起,济宁学院审计处会同新联谊会计师事务所有限公司组成审计组对党委组织部、教务处、科研处、团委、教育系、马克思主义学院、继续教育学院、实验教学管理中心、应用型人才培养基地、美术系、图书馆等11个单位2017年1月 1日至2018年12月 31日的财务收支情况进行审计,必要时将追溯其他年度或延伸调查相关单位。为保证审计质量,加强对审计人员的管理,现公示如下:
一、审计组成员
审计组组长:刘德胜
审计组副组长:李效民
审计组成员:王斌、马福弘、丁有山、江纪鑫、张玉、于红丹
二、审计内容
财务收支事项的真实、合规和效益情况;会计报表、会计账簿和会计凭证的真实、完整和合规情况;内部管理控制情况;固定资产管理和增减变动情况。
三、审计纪律
审计组成员必须严格遵守审计工作纪律:
(一)严禁接受被审计单位或个人的请托,干扰审计工作。
(二)严禁说假话,虚报截留审计成果,隐瞒重要审计情况。
(三)严禁以审计成果进行交易,向被审计单位和个人提出与审计工作无关的要求,谋取个人私利。
(四)严禁接受被审计单位和其他有关单位安排的宴请和其他消费娱乐活动。
(五)严禁泄露审计工作秘密(审计结果、审计结论、审计决定涉及的内容)、被审计单位的商业秘密和个人隐私。
审计组欢迎全院师生如实反映与审计内容相关情况,提出意见和建议,并对审计工作和审计人员执行纪律情况予以监督。
审计组联系电话:13954728599;13370512046
审计组邮箱:13370512046@163.com
审计处联系电话:3196053
审计处邮箱:jnxyshenjichu@163.com
济宁学院审计处
2019年4月25日