根据学校2020年审计项目计划,经学校研究,审计处联合山东瑞信管理咨询有限公司成立合同专项审计组,自2020年6月24日起,对学校2013年1月1日至2019年12月31日期间签订的合同开展专项审计工作,必要时将追溯相关年度或延伸调查有关单位。为保证审计质量,加强对审计人员的管理,现公示如下:
一、审计组成员
审计组组长: 刘德胜
审计组副组长: 李效民
审计组成员: 王 斌 马福弘
瑞信公司审计组成员: 陈清华 高 彪 赵 谦 刘珂欣
二、审计内容
合同的管理、签订、执行过程和结果的合法性、合理性、效益性。
三、审计纪律
审计组成员必须严格遵守审计工作纪律:
(一)严禁接受被审计单位或个人的请托,干扰审计工作;
(二)严禁说假话,虚报截留审计成果,隐瞒重要审计情况;
(三)严禁以审计成果进行交易,向被审计单位和个人提出与审计工作无关的要求,谋取个人私利;
(四)严禁接受被审计单位和其他有关单位安排的宴请和其他消费娱乐活动;
(五)严禁泄露审计工作秘密(审计结果、审计结论、审计决定涉及的内容)、被审计单位的保密信息和个人隐私。
审计组欢迎全校师生如实反映与审计内容相关情况,提出意见和建议,并对审计工作和审计人员执行纪律情况予以监督。
审计组联系电话:3196000
审计组邮箱:sdrxglzx@126.com
审计处联系电话:3196053
审计处邮箱:jnxyshenjichu@163.com
济宁学院审计处
2020年 6月24日