各单位:
为进一步推动学校内部控制建设工作,加强风险防控机制建设,提高学校经济活动管理水平,促进建立健全内部控制体系,依据《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号)、《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2015〕24号)等法律法规和有关规定,我们起草了《济宁学院内部控制手册(征求意见稿)》,现印发给你们,请组织征求意见,并于2021年5月18日前将书面意见或电子文本反馈审计处(联系地址:行政楼A512室 联系电话:0537-3196053,电子邮箱:jnxyshenjichu@163.com)。
审 计 处
2021年5月6日